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2018年度 原州区人力资源和社会保障局部门决算

索引号 640421008/2019-00037 文号 生成日期 2019-09-04
公开方式 主动公开 发布机构 原州区人社局 责任部门 财务科

2018年度

 

原州区人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

 一、单位职责

    原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门,承担着全区城乡劳动力转移就业,全民创业,社会保险征缴,经办以及对全区公务员、事业单位工作人员和离退休人员管理及工资审核等工作,同时承办上级业务部门和区委、政府交办的其他工作任务。 

 二、机构设置

   对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1. 按照部门决算编报要求,纳入固原市原州区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报范围的机构1个,下设二级局2个,一个为参公单位原州区人力资源和社会保障局,一个为事业单位原州区社会保险,与上年一致。

2.根据有关规定,人社局部门预算涵盖单位包括:局机关(编制22个,其中行政14个,参公8个,现有人员在职24个,退休7个)。与上年一致。

社保局核定事业编制20人,比上年增加6人,实有人数为15人,比上年增加3人(人社局调入2人,清水河工业园区调入1人)。 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:固原市原州区人力资源和社会保障局社会保障局社会保障局





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

50,316,851.83

一、一般公共服务支出

28

53,263,945.29


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7

28,966,667.41

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

31,463,840.04



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

174,996.35



10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39

5,650,000.00



13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

67,340.00



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

79,283,519.24

本年支出合计

51

90,620,121.68


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

17,196,017.88

    年末结转和结余

53

5,859,415.44


总计

27

96,479,537.12

总计

54

96,479,537.12


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:   固原市原州区人力资源和社会保障局                              







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

79,283,519.24

50,316,851.83

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

201

一般公共服务支出

47,818,595.41

18,851,928.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

20110

人力资源事务

47,257,040.41

18,290,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

2011001

  行政运行

2,560,373.00

2,560,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公务员招考

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

44,646,667.41

15,680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

20199

其他一般公共服务支出

561,555.00

561,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

561,555.00

561,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25,568,298.80

25,568,298.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

369,258.02

369,258.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,980.72

330,980.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38,277.30

38,277.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

14,210,000.00

14,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

12,060,000.00

12,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

2,150,000.00

2,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10,797,040.78

10,797,040.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10,797,040.78

10,797,040.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

179,285.03

179,285.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

179,285.03

179,285.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

53,451.19

53,451.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

125,833.84

125,833.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:固原市原州区人力资源和社会保障局  






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90,620,121.68

4,867,546.39

85,752,575.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

53,263,945.29

4,054,707.96

49,209,237.33

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

52,743,875.29

4,054,707.96

48,689,167.33

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

2,633,692.71

2,633,692.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公务员招考

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

50,060,182.58

1,421,015.25

48,639,167.33

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

520,070.00

0.00

520,070.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

520,070.00

0.00

520,070.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31,463,840.04

570,502.08

30,893,337.96

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

363,092.30

363,092.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

324,815.00

324,815.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38,277.30

38,277.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

20,111,706.96

0.00

20,111,706.96

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

19,604,397.90

0.00

19,604,397.90

0.00

0.00

0.00

2080711

  就业见习补贴

507,309.06

0.00

507,309.06

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

174,996.35

174,996.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

174,996.35

174,996.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

49,162.51

49,162.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

125,833.84

125,833.84

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市原州区人力资源和社会保障局  







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

50,316,851.83

一、一般公共服务支出

29


22,008,325.04


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


31,463,840.04



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


174,996.35



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40


5,650,000.00



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


67,340.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

50,316,851.83

本年支出合计

52


59,364,501.43


年初财政拨款结转和结余

25

14,276,720.53

年末财政拨款结转和结余

53


5,229,070.93


一、一般公共预算财政拨款

26

14,276,720.53

 

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

 

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

 

54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




28

64,593,572.36

56


64,593,572.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市原州区人力资源和社会保障局  



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

59,364,501.43

4,799,394.28

54,565,107.15

201

一般公共服务支出

22,008,325.04

3,986,555.85

18,021,769.19

20110

人力资源事务

21,488,255.04

3,986,555.85

17,501,699.19

2011001

  行政运行

2,633,692.71

2,633,692.71

0.00

2011011

  公务员招考

50,000.00

0.00

50,000.00

2011099

  其他人力资源事务支出

18,804,562.33

1,352,863.14

17,451,699.19

20199

其他一般公共服务支出

520,070.00

0.00

520,070.00

2019999

  其他一般公共服务支出

520,070.00

0.00

520,070.00

208

社会保障和就业支出

31,463,840.04

570,502.08

30,893,337.96

20801

人力资源和社会保障管理事务

192,000.00

192,000.00

0.00

2080101

  行政运行

192,000.00

192,000.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

363,092.30

363,092.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

324,815.00

324,815.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38,277.30

38,277.30

0.00

20807

就业补助

20,111,706.96

0.00

20,111,706.96

2080701

  就业创业服务补贴

19,604,397.90

0.00

19,604,397.90

2080705

  公益性岗位补贴

0.00

0.00

0.00

2080711

  就业见习补贴

507,309.06

0.00

507,309.06

20899

其他社会保障和就业支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

210

医疗卫生与计划生育支出

174,996.35

174,996.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

174,996.35

174,996.35

0.00

2101103

  公务员医疗补助

49,162.51

49,162.51

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

125,833.84

125,833.84

0.00

213

农林水支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

21305

扶贫

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

2130599

  其他扶贫支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

221

住房保障支出

67,340.00

67,340.00

0.00

22102

住房改革支出

67,340.00

67,340.00

0.00

2210203

  购房补贴

67,340.00

67,340.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

固原市原州区人力资源和社会保障局







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4119164.57

302

商品和服务支出

635531.71

310

资本性支出

36758

30101

  基本工资

869409

30201

  办公费

58957.39

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

963613

30202

  印刷费

13946

31002

  办公设备购置

36758

30103

  奖金

437836

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

360

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

0

30205

  水费

4337.5

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

324815

30206

  电费

4441.32

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

38277.3

30207

  邮电费

50

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

125833.84

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

49162.51

30209

  物业管理费

2100

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

15409.78

30211

  差旅费

157169.5

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

43811

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

1294808.14

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

7940

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0

30216

  培训费

69680

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助


30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入


30305

  生活补助

3000

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

0

30226

  劳务费

49,610.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴


30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

2,165.00

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

4,940.00

30239

  其他交通费用

183,870.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

45,034.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用

0






30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计

4127104.57

公用经费合计

672289.71

合计

4,799,394.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:固原市原州区人力资源和社会保障局










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  79,283,519.24 支出总计90,620,121.68   元。与年相比,收入减少 5,223,067.83  元,下降  6 %,支出增加19246791.55元,上升26.97%,主要原因是主要原因是2018年增加被征地农民养老保险。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  79,283,519.24 元,其中:财政拨款收入  50,316,851.83 元,占  63.46 %上级补助收入0   元,占 0  %;事业收入   0元,占  0 %;经营收入 0  元,占 0  %附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入   28,966,667.41元,占 36.54 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计90,620,121.68   元,其中:基本支出  4,867,546.39 元,占 5.37  %;项目支出  85,752,575.29 元,占  94.63 %;上缴上级支出   0元,占  0 %;经营支出   0元,占 0  %;对附属单位补助支出   0元,占  0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  50,316,851.83 元,支出总计  59,364,501.43 元。年相比,财政拨款收入减少24810706.09   元,下降  33 %,支出减少4880461.55  元,下降  8 %。主要原因是2018年增加被征地农民的养老保险

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,008,325.04元,占本年支出合计的 91.9  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  4880461.55  元,下降  8 %,主要原因是主要原因是2018年增加被征地农民的养老保险

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  4,799,394.28 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3,986,555.85  元,占 83  %;教育(类)支出  0 元,占 0  %;科学技术(类)支出  0 元,占  0 %;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占  0 %;社会保障和就业(类)支出 570,502.08  元,占 12  %;农林水(类)支出  0 元,占 0  %;住房保障(类)支出  67,340.00 元,占 1  %,医疗卫生与计划生育支出174,996.35元, 4 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,759,819.09 元,支出决算为  59,364,501.43 元,完成年初预算的 1579 %,其中:决算数大于预算数的主要原因:职工未休年假补助,退役员工补助,三支一扶及事业单位实习生工资,及公益性岗位补贴等影响。     

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为  2584400  元,支出决算为22,008,325.04元,完成年初预算的 852  %决算数大于预算数的主要原因人力资源事务及其他人力资源事务支出的影响。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  4,799,394.28 元,其中:人员经费  4127104.57 元,公用经费 672289.71  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 4119164.57  元,较年初预算数减少元, %,主要原因是职工未休年假补助,退役员工补助,三支一扶及事业单位实习生工资,及公益性岗位补贴等影响;较年决算数减少13863946.43  元,77   %

2.商品和服务支出  635531.71 元,较年初预算数增加元,增长 %;较年决算数减少5259135.18   元, 828  %

3.对个人和家庭的补助7940元,较年初预算数增加  元,增长 %;较年决算数减少203217  元,96.2  %

4.其他资本性支出36758元,较年初预算数增加  元,增长   %,主要原因是……;较年决算数增加27133   元,增长219%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  18,899.20 元,支出决算为  18,899.20 元,完成年初预算的  100 %。与上相比,减少4782.46   元,下降20.19  %决算数等于年初预算数

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占100   %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为  0 ,支出决算为   完成年初预算的 0  %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 18,899.20   ,支出决算为 18,899.20   完成年初预算的  100 %;和上年相等其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出  18,899.20   元,主要用于车辆维护及公车维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费年初预算为  0 ,支出决算为  0 完成年初预算的 0 %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入  0 元,本年支出  0元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降)0  %,。支出具体情况如下按支出功能分类科目说明…… 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为  672,289.71 元,支出决算为 672,289.71  元,完成年初预算的 100  %年增加  5232002.18 元,增长778 %。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额0   元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额0   元,完成年初预算的0   %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积 3996  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车0   辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目  0 个,共涉及资金0 元,一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度****、****等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对全区事业单位专业技术人员继续教育培训费用、培训机构专家评审费0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0元,政府性基金预算支出 0  元。

 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开全区事业单位专业技术人员继续教育培训费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全区事业单位专业技术人员继续教育培训费用项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0 元,执行数为 0元,完成预算的0 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是编制预算过程中具体的;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

 

 

第四部分  名词解释

  

1、一般预算总收入地方财政一般预算收入与上划中央、自治区的收入相加称为一般预算总收入。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

3、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

4、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

5、部门预算:又称部门综合预算,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

 

 

 

 

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